负责稽核、内控、会计档案、暂付款清理、各类检查等工作。其主要职责如下:
1.负责稽核工作。定期开展常规稽核检查,不定期开展专项稽核检查。根据检查结果出具稽核报告,对会计业务的合法、合规、合理性进行事后确认,以及对预算、核算、决算等各个环节经济业务流程进行梳理,提出规范完善建议。
2.负责内控工作。协助我校内部控制制度的推导与维护工作,编辑年度内控报告,定期完善及修订内控手册等。
3.负责会计档案工作。负责会计档案的清理、装订、上架、归档工作,及查询管理工作。
4.负责牵头清理暂付款的管理工作。定期对我校暂付款情况进行清理,并与各核算科室合作完成对暂付款进行催缴。
5.负责各类审计检查工作。配合各级审计、专项检查、财务监管工作,协助接待和沟通,汇总意见回复,协调落实整改。
6.协助二级财务监管工作。对接学校独立法人单位,做好财务监管工作。
7.协助宣传工作。参与有关文件制定、报告撰写和相关的宣传、咨询服务工作。
8.负责本科室职责范围内的有关咨询服务工作。
9.完成领导交办的其他工作。
办公地点:校本部第二办公楼425# 联系电话:88836981、88836888